新聞動態
公司新聞
財務公司參加集團2021年審計工作會
發布時間:2021-05-07     作者:原瑞辰     文章來源:   分享到:

4月29日,集團公司審計委召開2021年審計工作會,總結回顧“十三五”及去年集團審計工作,部署今年審計任務,表彰2019-2020年集團審計工作先進集體、先進個人及優秀審計項目和優秀審計論文。會議由集團審計部副經理趙亞軍主持,集團副總經理趙福堂參加會議。

趙福堂在講話中指出,此次審計工作會,是貫徹落實中省對審計工作的決策部署,為集團“十四五”高質量發展提供有力保障的動員大會。他就集團下一步審計工作講了三點意見。一是提高政治站位,深刻認識新時代加強內部審計工作是推進國家治理體系和治理能力現代化的需要,是實現審計全覆蓋的需要,是推動實現高質量發展的需要。二是圍繞集團發展,發揮內部審計監督與服務職能。三是認真履職盡責,為集團高質量發展保駕護航。要準確把握審計定位,構建集團審計“一盤棋”;要依法履行審計職責,不斷完善審計制度體系和管理體制;要創新審計理念,推動審計業務轉型;要聚焦風險防控,促進企業健康運行;要聚焦經濟責任審計,促進權利規范運行和干部擔當作為;要聚焦審計整改和成果運用,進一步做好審計“后半篇文章”;要改進作風和提升能力,建設高素質內部審計隊伍。

集團審計委主任、審計部總經理封建利作了題為《扎實履行審計職能,大力推進審計全覆蓋,為集團公司創建世界一流企業提供保障》的工作報告?!秷蟾妗分赋?,“十三五”期間,集團審計工作不斷創新審計理念,改進工作方法,拓展審計業務,全面履行審計監督職能,在規范企業經營、提升管理水平、促進效益提高、強化內控等方面取得了積極成效,為集團公司實現高質量發展提供了堅強保障。2020年,審計工作緊緊圍繞集團公司深化改革和高質量發展的主線,踐行“資金流到哪里,審計就跟進到哪里”,加大審計力度,依法依規、應審盡審,組織開展了工資、扶貧、安全費用、經濟責任、竣工決算等多項審計項目,審計工作深入到安全生產、經營管理等各個領域,促進集團重大政策措施落地生根、發揮實效。

微信圖片_20210507174140.jpg

微信圖片_202105071741401.jpg

 集團審計部副經理趙亞軍宣讀了《關于2021年內部審計工作的安排意見》、《關于印發2021年內部審計培訓計劃的通知》、《關于開展2021年內部審計理論研討的通知》及《關于表彰2019-2020年度內部審計先進集體先進個人及優秀內部審計研討論文優秀內部審計項目的決定》。其中,財務公司容文琳同志榮獲集團公司先進個人,張幗獲得優秀研討論文一等獎,原瑞辰獲得優秀研討論文二等獎,容文琳、王憲振、孟品娃獲得優秀研討論文優秀獎,公司獲得優秀論文組織獎。(原瑞辰)

5544444